为充分发挥内部审计工作在防范风险、完善管理和促进企业经济效益提升方面的监督与服务功能,2月17日上午,交控集团审计组在明茂公司会议室开展内部审计工作。
交通控股集团审计组人员现场检查了明茂公司及其权属单位明茂汽车销售公司2024年全年的会计凭证、会计报表,财务内控管理情况等。审计组人员检查过程中对发现的问题做了详细记录,用以监督明茂公司及其权属单位财务相关制度和流程的贯彻和实施,确保规范各项管理,规避财务重大风险从而提升财务工作水平。
下一步,明茂公司将对发现的问题做详细记录,并将及时整改到位。